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沖暫估會計分錄怎么做(暫估入賬沖減會計處理分錄)

日期:2023-03-17 14:36:13      點擊:

沖減暫估成本的會計分錄怎么寫?暫估入賬這個掛概念有經(jīng)驗的財務(wù)人員一定都不會陌生,但是還有部分會計新手對這一類型的賬務(wù)處理問題卻不太熟悉。

沖暫估會計分錄怎么做

借:庫存商品

貸:應(yīng)付賬款--暫估款

借:主營業(yè)務(wù)成本

貸:庫存商品

收到發(fā)票后的處理:

次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄:

借:庫存商品

貸:應(yīng)付賬款--暫估款

取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄:

借:庫存商品

借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

貸:應(yīng)付賬款--**公司 等

借:主營業(yè)務(wù)成本 等

貸:庫存商品 等

當(dāng)月暫估入賬,跨月收到票據(jù),如何做帳?

1)沖回暫估分錄

借:庫存商品

貸:應(yīng)付帳款

借:營業(yè)成本

貸:庫存商品

2)據(jù)發(fā)票入帳

借:庫存商品

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額

貸:應(yīng)付帳款

借:營業(yè)成本

貸:庫存商品

以上關(guān)于沖暫估成本的會計分錄怎么寫的相關(guān)內(nèi)容相信大家都看完了,不知道各位都理解了沒有。

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本文來源:http://gdyuanlong.cn/baike/8946.html

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