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應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容職責(zé)

日期:2023-04-18 17:08:10      點(diǎn)擊:

應(yīng)收會(huì)計(jì)工作內(nèi)容

1、每月初導(dǎo)出未付發(fā)票余額報(bào)表篩選出本月要支付的材料款,與采購(gòu)進(jìn)行核對(duì),審核,各領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交給出納付款,同時(shí)出納付完款后,在ERP系統(tǒng)進(jìn)行付款創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目操作;

2、每月采購(gòu)拿到材料發(fā)票進(jìn)行審核,創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目入賬,同時(shí)將發(fā)票抵扣聯(lián)撕出來(lái);

3、每月報(bào)銷費(fèi)用類的業(yè)務(wù)都是走費(fèi)用控制系統(tǒng),需要業(yè)務(wù)人員在費(fèi)用控制系統(tǒng)系統(tǒng)填寫單據(jù),然后傳到財(cái)務(wù)這邊,財(cái)務(wù)進(jìn)行審核,審核無(wú)誤進(jìn)行付款,付完款后推送到ERP中,然后創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目;

4、月末的時(shí)候核對(duì)往來(lái)賬,如其他應(yīng)付款,預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款-已確認(rèn),應(yīng)付賬款-暫估的余額是否和科目余額表一致,以及檢查有沒有異常的金額;

5、月初的時(shí)候制作一些報(bào)表,如應(yīng)付這邊往來(lái)賬款的賬齡分析表,編制員工借支表發(fā)給各個(gè)部門報(bào)銷的人員確認(rèn),以及對(duì)于三個(gè)月以上的業(yè)務(wù)進(jìn)行解釋并督促業(yè)務(wù)人員清理;

6、年末提供關(guān)于應(yīng)付這邊資料,還有裝訂憑證等瑣碎型事宜。

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